Как учесть расходы на персонал с минимальными рисками и подготовить зарплатные отчеты 6-НДФЛ, РСВ и персотчетность за 2023 год. Главные изменения и перспективы

5000,00
р.
открыть программу в формате PDF

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Изменения 2024 года.
·        Изменения в перечне расходов по налогу на прибыль с 2023 года.
·        Изменения в НДФЛ в 2024 году: вычеты, не подлежащие обложению доходы, материальная выгода, новые сроки уплаты НДФЛ. Новые контрольные соотношения по 6-НДФЛ и новая форма 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года.
·        Изменения по страховым взносам в 2024 году: новая база, пониженные тарифы, взносы ИП, необлагаемые выплаты. Изменения Расчета по страховым взносам с 2023 года. Типичные ошибки при заполнении отчета.
·        Изменения в порядке выплаты социальных пособий с 2023 года. Пособия исполнителям по ГПХ договорам.
·        Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия.
2. Виды расходов на персонал.
·        Выплата премий, подарков и материальной помощи, оплата питания и проезда, лечения, компенсация процентов по ипотеке: налоговые последствия и типичные заблуждения.
·        Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, переезд в другую местность, удаленная работа. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке.
·        Выплаты при увольнении. Разбираемся с налогами и страховыми взносами.
·        Расходы на повышение квалификации и обучение работников: новые возможности, требования законодательства и риски.
3. Расходы на персонал: НДФЛ и страховые взносы.
·        Компенсация за использование личного имущества сотрудников-как оформить, что с НДФЛ и взносами.
·        Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов.
·        Займы работникам: последствия для организации-заимодавца и заемщика.
·        Гражданско-правовой договор: какие ошибки ведут к переквалификации.
·        Особенности налогообложения и уплаты страховых взносов с выплат по гражданско-правовым договорам в 2023 году: авансы, возмещение затрат, профессиональные вычеты.
·        Расчеты с самозанятыми. Нюансы, возможности экономии на налогах.
4. Типичные ошибки, допускаемые при расчете с работниками.
·        Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и перечислении НДФЛ: дата фактического получения дохода в рамках НДФЛ. Перерасчет НДФЛ. Доходы, не подлежащие обложению.
·        Ошибки при предоставлении стандартных вычетов
·        Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при исчислении страховых взносов. Суммы, не подлежащие налогообложения. Налоговая база. Пониженные тарифы.
·        Как сэкономить при расчетах с работниками.